Fonte: TCE-PB SAGRES
Fornecedor · pessoa jurídica
Mk Comercio Atacado e Varejo Ltda
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
25/11/2024 a 22/09/2026 · 4 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02DinheiroVence o pregão 00006/2025. Valor ofertado R$ 12.762,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 03SóciosKauana Tavares de Araujo: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 04EmpresaO nome registrado passa a ser Mk Comercio Atacado e Varejo Ltda.Fonte: Receita Federal · CNPJ
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 59.857,10 | R$ 20.861,91 | 2025, 2026 |
| Areial-PB | R$ 0,00 | R$ 12.762,00 | 2025 |
| Montadas-PB | R$ 212.072,43 | R$ 174.767,75 | 2025, 2026 |
| Remígio-PB | R$ 0,00 | R$ 26.645,00 | 2025 |
| Paraíba | R$ 271.929,53 | R$ 235.036,66 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 271.929,53 | R$ 235.036,66 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 271.929,53 | R$ 235.036,66 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: RUA ANTENOR NAVARRO, 377 — CENTRO, ESPERANCA-PB, CEP 58135-000. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
1 sócio| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Kauana Tavares de Araujo | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 09/2025 | 09/2025 | CPF ***059658** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
33 de 33 pagamentos33 de 33| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 7.461,40 |
| ||||
| 10/08/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS E PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO | R$ 14.977,07 |
| ||||
| 24/07/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 14.377,70 |
| ||||
| 21/07/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 15.882,29 |
| ||||
| 14/07/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS INTEL CORE I5 10 GERAÇÃO 8GB DE MEMÓRIA RAM E 250GB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 8.995,50 |
| ||||
| 01/06/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 8.060,69 |
| ||||
| 29/05/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE MONTADAS | R$ 2.580,27 |
| ||||
| 29/05/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE MONTADAS | R$ 2.200,05 |
| ||||
| 13/05/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADES DE NOBREAK 600 VA, 1 UNIDADE DE FRAGMENTADORA DE PAPEL E 2 UNIDADE DE CAIXA DE SOM 160W RMS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 6.871,50 |
| ||||
| 29/04/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | R$ 13.089,99 |
| ||||
| 06/04/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS E PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO | R$ 8.764,50 |
| ||||
| 30/03/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO | R$ 10.144,04 |
| ||||
| 30/03/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 4.782,02 |
| ||||
| 30/03/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | R$ 4.707,27 |
| ||||
| 10/03/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | R$ 5.270,70 |
| ||||
| 10/03/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | R$ 9.889,94 |
| ||||
| 10/03/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 6.390,31 |
| ||||
| 09/02/2026 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UMA UND DE MESA DE ESCRITORIO EM L 2 GAVETAS 01 UMA UND DE MESA COM 6 CADEIRAS E 01 UM JOGO DE SOFA 2 E 3 LUGARES DESTINADOS A COMPOSICAO DO MOBILIARIO DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL | R$ 6.094,26 |
| ||||
| 09/02/2026 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UMA UND DE SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A165G 128GB DESTINADO A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA AUTARQUIA MUNICIPAL | R$ 1.425,85 |
| ||||
| 09/02/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 20.193,70 |
| ||||
| 18/12/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FONRECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 6.888,35 |
| ||||
| 18/12/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FONRECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 8.726,25 |
| ||||
| 18/12/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FONRECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 7.431,75 |
| ||||
| 01/12/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FONRECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 16.776,30 |
| ||||
| 27/11/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CC 0035. | R$ 9.485,96 |
| ||||
| 13/11/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FONRECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 7.333,50 |
| ||||
| 13/11/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FONRECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 8.011,53 |
| ||||
| 06/11/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FONRECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 5.355,80 |
| ||||
| 09/05/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS. IMPRESSORA MULTFUNCIONAL, CAMERA FILMADORA E COMPURADOR INTEL CORE I 5 8 GB RAM COM MOUSE, TECLADO E MONITOR 20 POLEGADAS. | R$ 8.063,72 |
| ||||
| 09/05/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PANELA DE PRESSÃO 15 LTS ALUMINIO E UMA PANELA DE PRESSÃO 20LTS ALUMINIO, DESTINADO A ESCOLA ABEL BARBOSA DE SOUZA A DISPOSIÇÃO DA SECRATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 14. | R$ 1.378,09 |
| ||||
| 09/05/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA CONSUL FROST FREE CRM53FB DUPLEX BRANCA COM ESPAÇO FLEX, PRATLEIRA FLEX, ILUMINAÇÃO LED E FILTRO ANTI ODOR. DOIS BEBEDOUROS COLUNA DE AGUA GALÃO COMPACTO EOS MINERALLE COMPRESSOR 220V BRANCO EBC- EBC05BC 220V. UM FREEZER E CONSERVADOR HORIZONTAL. DOIS EXAUSTORES AXIAL INDUSTRIAL VENTISOL PREMIUM 50CM 220V, DESTINADO A ESCOLA ABEL BARBOSA DE SOUZA A DISPOSIÇÃO DA SECRATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 13. | R$ 10.248,83 |
| ||||
| 30/04/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA (01) GELADEIRA CONSUL DUPLEX 386 LITROS 220V. DESTINADA E 02 (DOIS) BEBEDOURO COLUNA DESTINADOS AO CAPS,DESTE MUNICIPIO. CC:09. | R$ 5.746,61 |
| ||||
| 30/04/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA CONSUL FROST FREE DUPLEX 451 LITROS COR BRANCA CRMS53FB 220V. DESTINADA A ESCOLA AGOSTINHO DE OLIVEIRA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CC:10. | R$ 4.323,79 |
| ||||
Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos
Licitações vencidas
1 licitação| Processo | Modalidade | Objeto | Homologação | Ofertado |
|---|---|---|---|---|
| 00006/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | 22/05/2025 | R$ 12.762,00 | |
| ||||
Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago